2.收件人:审计报告的收件人是指审计根据业务协议的要求发送报告的人,一般指审计业务的委托人。审计九种报告格式要点关注1,标题:审计报告的标题要规范为“审计报告”,可以写成financial 审计,清算审计 Work 要点有哪些清算审计 Work 要点包括:①实物资产和变价收入的处置,以及任何不当处置。

 审计人员须具备哪些基本技能

1、 审计人员须具备哪些基本技能?

审计人员必须具备五项基本功:一是调查取证能力,关键是把关。搞清楚“为什么查,查什么,怎么查”。一、仔细分析审计的对象,仔细考虑采取的方式方法,掌握审计需要了解的情况。二是准确查清事实,适用法律法规,准确认定问题。审计或审计调查取证的时间、地点、事件必须清晰、准确、无瑕疵。适用法律法规对审计的问题进行了恰当的界定。实际工作中会遇到一些难以界定的问题,可以根据具体事件关注主要问题。不影响审计的个别小问题可以弹,要学会弹钢琴。

如何建立与完善企业内部 审计制度

它包括两个方面。第一,每个问题每个阶段的审计结果要真实。无论什么问题,一旦被审计核实,就必须核实,尤其是对整个项目定性起关键作用的问题审计。审计涉及大案要案,发现了很多问题,有些要移送司法机关。移送前要核实证据,移送后要跟踪一段时间,帮助承办单位熟悉情况,尽快顺利开展工作。二、观察鉴别能力,关键是看。首先,我可以阅读材料。

销售与收款循环 审计流程与 要点

2、如何建立与完善企业内部 审计制度

建立健全企业内部制度审计 1。什么是内部审计internal审计指公司内部机构或人员对内部控制的有效性和财务信息的真实性、完整性审计。内部审计有助于加强内部控制,提高企业风险管理,完善公司治理结构,促进企业目标的实现。二、民营企业现状审计目前建立了内部审计制度的民营企业相对较少,即使有也由于机构设置模式等问题没有形成内部审计氛围。

3、销售与收款循环 审计流程与 要点

1。现代商业中销售和托收以及重要票据的一般过程一般可分为两种方式:现金销售和赊销。其中,赊销就是用信誉做抵押延期付款。销售和收款的一般流程主要包括审计.中的以下环节和相关原始凭证:1 .处理客户订单,以及审计中的相应销售单。2.批准赊销。赊销必须有法务人员审核客户信誉后批准的赊销金额,涉及批准赊销的负责人及相关文件。

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